AI Audit Office
54 Agents, 6 Floors, 1 CEO
監査の全工程を6フロア54エージェントが自律実行。 2F監査MGRが改善ループを制御し、品質を継続的に向上させる。
規範 → 計画 → 証拠 → 検証 → 結果 → 報告
監査オフィス全体マップ
規範 — Standards & Norms
監査の出発点。SSOT読込から基準解釈まで、すべての監査手続の土台を構築する。Input: 監査基準書・法令 → Output: 構造化ルールセット
Workflow
Input
監査基準書・法令
SSOT読込
Parser
スキーマ検証
Validator
法令マッピング
Mapper
基準解釈
Interpreter
準拠チェック
Checker
規範更新
Updater
Output
構造化ルールセット
監査マニュアル・基準書をSingle Source of Truthとして読み込み、構造化データへ変換
入力データのスキーマ整合性を検証。フォーマット不備を検知
基準書のバージョン管理。改訂履歴を追跡し最新版を保証
法令・規則と監査手続の対応関係をマッピング
監査基準の文言を実行可能なルールセットへ翻訳
クライアントの内部方針と外部規範のギャップを分析
規範準拠状況をリアルタイムチェック。逸脱を即時検出
改善ループからのフィードバックを受け、規範を更新
監査MGR (CEO) チェックポイント
- 基準書バージョンが最新であることの確認
- 解釈ルールセットの品質レビュー(曖昧な基準の判断)
- 改善ループからのフィードバック反映承認
計画 — Audit Planning
規範から受け取ったルールセットをもとに、リスク評価・スコープ定義・手続設計を行う。Input: ルールセット → Output: 監査計画書
Workflow
Input
構造化ルールセット
リスク分析
Analyzer
スコープ定義
Definer
重要性算出
Calculator
手続設計
Sequencer
サンプリング
Designer
リソース配分
Allocator
Output
監査計画書
規範フロアのルールセットから監査計画のドラフトを自動生成
リスク要因を特定・評価。重要なリスク領域を優先順位付け
監査範囲の確定。対象勘定・アサーションを定義
重要性の基準値を算出。量的・質的重要性を判定
監査手続の実行順序を最適化。依存関係を考慮した実行計画
各手続にエージェントリソースを割り当て。負荷分散を最適化
監査スケジュールの策定。マイルストーン・期限を設定
統計的・非統計的サンプリングの設計。サンプルサイズを決定
内部統制の評価。統制リスクを査定し手続範囲を調整
クライアント固有のコンテキストに計画を適応させる
監査MGR (CEO) チェックポイント
- 監査計画書全体の承認(リスク評価・スコープ・重要性)
- サンプリング方法・サイズの妥当性確認
- リソース配分の適切性レビュー
証拠 — Evidence Collection
あらゆる形式の監査証拠を収集・構造化・検証する。Input: 生データ(PDF/CSV/Excel/画像/明細書) → Output: ハッシュ付き構造化証拠
Workflow
Input
生データ (PDF/Excel/CSV)
収集
Collector
抽出/OCR
Extractor
分類
Classifier
カバレッジ
Mapper
Hash検証
Verifier
完全性
Integrity
Output
Hash付き構造化証拠
監査証拠の収集を統括。必要な証拠リストを管理
証拠のハッシュ値を検証。改ざんを検知しIntegrityを保証
計画で定義された手続に対する証拠カバレッジを追跡
PDF文書からテキスト・テーブルデータを構造化抽出
CSVデータの解析・バリデーション。列マッピングを自動実行
Excelファイルの処理。数式・マクロ・シートの解析
画像・スキャン文書からのOCR。手書き文書も対応
銀行取引明細書の専用パーサー。取引データを構造化
確認状の送受信を管理。回答状況を追跡
文書の種類を自動分類。監査証拠としての適格性を判定
文書メタデータの抽出。作成日・更新日・著者等を取得
証拠の完全性チェック。タイムスタンプ・チェーンを検証
監査MGR (CEO) チェックポイント
- 証拠カバレッジ率が基準以上であることの確認
- 未回答確認状に対する代替手続の承認
- 証拠の十分性・適切性の最終判断
検証 — Verification & Testing
6大アサーション(実在性・網羅性・正確性・評価・権利・表示)に対応した検証手続を実行。Input: 構造化証拠 → Output: 検証結果(Pass/Fail + 根拠)
Workflow
Input
構造化証拠
突合検証
CrossRef
残高照合
Balance
実在確認
Existence
網羅性
Complete
照合
Reconcile
表示検証
Present
Output
検証結果 (Pass/Fail)
複数証拠間の整合性を突合検証。矛盾を検出
残高の妥当性を検証。帳簿残高と証拠を照合
期間帰属の正確性を検証。カットオフエラーを検出
実在性アサーションの検証。取引・資産の存在を確認
数値の妥当範囲を検証。異常値・外れ値を検出
照合の実行。銀行勘定調整表等の検証
資産の実在性を確認。棚卸立会い結果との照合
網羅性アサーションの検証。記録漏れを検出
評価アサーションの検証。公正価値の妥当性を評価
正確性の検証。計算突合・再計算を実行
権利・義務アサーションの検証。所有権を確認
表示・開示の妥当性を検証。GAAP準拠を確認
監査MGR (CEO) チェックポイント
- 矛盾・異常検出時の追加手続の承認
- 未調整差異の重要性判断と対応決定
- 重要資産(棚卸・銀行残高)の実在性の最終確認
- 検証結果のFail判定に対する対応方針の決定
結果 — Result Aggregation
検証結果を集約・分類・封印する。Input: 検証結果(Pass/Fail) → Output: ハッシュ封印済み最終結果
Workflow
Input
検証結果 (Pass/Fail)
集約
Aggregator
分類
Classifier
改善提案
Recommend
Hash封印
Sealer
証跡記録
Logger
Output
封印済み最終結果
全検証結果を集約。フロア横断で統合的な監査結果を生成
検出事項のステータスを確定。発見事項のクラス分類を実行
発見事項を重要性別に分類。重要な虚偽表示 vs 軽微な事項
発見事項に対する改善提案を自動生成。是正措置を提示
最終結果にハッシュ封印。改ざん不可能な監査証跡を確定
全プロセスの監査証跡を記録。完全なトレーサビリティを保証
監査MGR (CEO) チェックポイント
- 発見事項の重要性分類(重要な虚偽表示 vs 軽微)の最終承認
- 改善提案の実現可能性・妥当性の確認
- Hash封印前の最終レビュー・承認ゲート
報告 — Report Generation
封印済み結果から監査報告書を生成・出力する。最終ステージ。Input: 封印済み結果 → Output: 監査報告書 + アーカイブ
Workflow
Input
封印済み結果
報告書生成
Generator
サマリー
Writer
調書作成
Log Writer
PDF出力
Renderer
アーカイブ
Manager
Output
監査報告書 + Archive
監査報告書のドラフトを自動生成。意見類型に応じたテンプレート
経営者向けサマリーを作成。キーファインディングスを要約
調書の作成。手続実施記録を文書化
最終報告書をPDFとしてレンダリング。フォーマット準拠
各種フォーマット(XBRL, CSV, JSON)へのエクスポート
監査ファイルのアーカイブ管理。保存期限・アクセス制御
監査MGR (CEO) チェックポイント
- 監査意見の類型(無限定/限定/不適正/意見不表明)の最終決定
- 監査報告書の最終レビュー・署名承認
- 全フロアKPIの確認 → 改善ループを規範フロアへフィードバック